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Tabelle "Invoice_Posting_Pos" für Positionsdaten

In die Tabelle werden die Positionsdaten der Rechnung geschrieben. Über die Auto-Inkrement-Spalte "ID" erhält jede Zeile eine eindeutige ID. Diese ID wird zurück in die Zeile der Rechnungs-Mappe geschrieben. Die Zuordnung zur Rechnung erfolgt auch hier über die Spalte "FileID". Bei einem Rechnungs-Split enthält das Feld sowohl die ID der Haupt-Mappe als auch der Split-Mappe.

Sobald in einer Zeile eine eindeutige ID vorhanden ist werden die Daten via UPDATE aktualisiert. Während eines Schreibvorgangs werden die ID's gesammelt. Nach dem Schreibvorgang werden alle Zeilen zur Rechnung mit unbekannten ID's gelöscht.

Spaltenname Datentyp Beschreibung
ID (KEY)bigintAuto-Inkrement-Spalte
FileIDnvarchar(100)Eindeutige ID zur Rechnungs-Mappe bzw. Kombination aus der ID einer Split-Mappe und der Hauptmappe bei Rechnungs-Splits.
LineNumberintRechnungs-Zeilennummer
SqueezePosNointIn Squeeze erkannte Zeilennummer (noch ohne Funktion - ggf. zum Markieren von erkannten Rechnungspositionen auf der Rechnung)
ExtraLinebitAngabe, ob es sich um eine Zu-/Abschlagszeile handelt.
Principalnvarchar(50)Zeilen-Mandant
CompanyCodenvarchar(50)Zeilen-Buchungskreis
OrderErrornvarchar(500)Fehlermeldung bei Bestellabweichung
GoodsReceiptErrornvarchar(500)Fehlermeldung bei Abweichung zum Wareneingang
GoodsReceiptCheckbitErgebnis der Prüfung gegen den Wareneingang
GoodsReceiptIDnvarchar(100)Wareneingangs-ID
GoodsReceiptPositionnvarchar(100)Wareneingangs-Positionsnummer
DeliveryNoteIDnvarchar(50)Lieferscheinnummer
OrderNumbernvarchar(100)Bestellnummer
OrderPosnvarchar(100)Bestellposition (die Kombination aus Bestellnummer + Bestellposition muss zwingend eindeutig sein)
ArticleCodenvarchar(100)Artikelnummer vom Lieferanten
ArticleCodeInternnvarchar(100)Artikelnummer intern
ArticleDescriptionnvarchar(500)Artikelbeschreibung
ArticleDescriptionOrdernvarchar(500)Artikelbeschreibung bei der Bestellung
ProductGroupnvarchar(50)Produktgruppe
OrderDatedateBestelldatum
DeliveryDatedateTatsächliches Lieferdatum
DeliveryDateExpecteddateErwartetes Lieferdatum
RequesterLoginnvarchar(75)Login des Bestell-Anforderers
DebitCreditnvarchar(10)Soll ("debit") oder Haben ("credit")
Quantitydecimal(18,5)Menge
QuantityReduceddecimal(18,5)Reduzierte Menge
QuantityOrdereddecimal(18,5)Bestellte Menge
QuantityDelivereddecimal(18,5)Gelieferte Menge
QuantityOpendecimal(18,5)Offene Bestellmenge
QuantityUnitnvarchar(50)Mengeneinheit
QuantityUnitOrderednvarchar(50)Bestellte Mengeneinheit
Pricedecimal(18,3)Preis
PriceOrdereddecimal(18,3)Preis bei Bestellung
PriceUnitdecimal(18,5)Preiseinheit
PriceUnitOrdereddecimal(18,5)Preiseinheit bei Bestellung
Netdecimal(18,3)Nettobetrag
Currencynvarchar(10)Währung
CurrencyChangeRatedecimal(18,6)Wechselkurs
NetPrincipaldecimal(18,3)Nettobetrag in Währung des Mandanten
CurrencyPrincipalnvarchar(10)Währung des Mandanten
VatRatedecimal(18,2)Mwst-Satz
VatCodenvarchar(100)MwSt-Code
VatRate2decimal(18,2)MwSt-Satz 2
VatCode2nvarchar(100)MwSt-Code 2
Taxdecimal(18,2)Steuerbetrag
Grossdecimal(18,2)Bruttobetrag
DiscountRatedecimal(18,2)Rabatt in Prozent
DiscountNetdecimal(18,3)Netto nach Rabatt
DiscountGrossdecimal(18,3)Brutto nach Rabatt
DiscountTaxdecimal(18,3)Steuer nach Rabatt
ReductionRatedecimal(18,2)Kürzungsrate in Prozent
ReductionNetdecimal(18,3)Netto Kürzung um
ReducedNetdecimal(18,3)Netto gekürzter Betrag
ReductionGrossdecimal(18,3)Brutto Kürzung um
ReducedGrossdecimal(18,3)Brutto gekürzter Betrag
ReductionTaxdecimal(18,3)Steuer Kürzung um
ReducedTaxdecimal(18,3)Steuer gekürzter Betrag
AmountEligibleForCashDiscountNetdecimal(18,3)Skonto-Fähiger Betrag Netto
AmountEligibleForCashDiscountGrossdecimal(18,3)Skonto-Fähiger Betrag Brutto
GLAccountnvarchar(50)Sachkonto ID
GLAccount_Descnvarchar(150)Sachkonto Beschreibung